Вернуться в блог

НДС через интернет

В этот чудесный весенний день мы бы хотели вас чем-нибудь порадовать. Нет, не в честь международного дня женщин — он завтра, а просто потому что вы самые лучшие пользователи. Что хорошего может подарить веб-сервис? Конечно, новую функциональность!

Помните, мы писали, что налоговая обязала все организации подавать декларации по НДС в электронном виде? Теперь вы можете отчитаться по налогу на добавленную стоимость через привычный интерфейс нашего сервиса.

Чтобы начать, заведите в систему счета-фактуры. Для формирования декларации за первый квартал документы должны быть выставлены после 1 января этого года. Если вы все сделали правильно — во вкладке «Актуальные задачи» вы обнаружите соответствующий пункт. Обратите внимание — сроки по отчетности НДС достаточно короткие — с 1 по 21 апреля.

Кому нужно отчитаться по НДС

Наш сервис поможет вам в сдаче отчетности, если вы выступали налоговым агентом по НДС с 2014 года, т.е.:

  • приобретали или арендовали государственное имущество;
  • приобретали товары у иностранцев, которые не состоят на учете в РФ.
  • заказывали работы или услуги у иностранных фирм, которые не состоят на учете в России.

Почитать подробнее про налоговых агентов можно в нашей прошлой статье.

Кроме того, вам так же необходимо подавать декларацию, если вы указывали НДС в счетах-фактурах по просьбе контрагента.

Как это работает?

При формировании отчетности отметьте операции, которые вы проводили.

Если операций было несколько, то для каждого документа потребуется уточнить категорию.

После этого вам останется оплатить налог и отправить декларацию. Надеемся, что это обновление вам понравится и окончательно избавит от необходимости ходить в налоговую!

34 комментария
Представьтесь через
фейсбук контакте твиттер
Написать комментарий
  • Георгий 7 марта 2014, 18:25
    Спасибо!
    Станет для меня актуальным в следующем квартале )
    Ответить
    • Sich Anastasia 10 марта 2014, 20:32
      Отлично:) как потестите задачу – поделитесь фидбэком
      Ответить
  • Яновский Максим 8 марта 2014, 09:01
    Немного не по теме, но может тут ответят что-то вразумительное.
    Откройте возможность "Заплатить налог УСН за I квартал" уже в марте. Я точно знаю, что после 20-25 марта у меня не будет поступлений(доходов) и я хотел бы заплатить налог в конце марта. Разумеется я могу сделать это вручную, т.е. сам его посчитать, сделать платёжку... Но если есть Эльба - зачем мне делать это вручную.
    По определённым причинам я не хочу платить налог в апреле.
    Ответить
  • Дмитрий 8 марта 2014, 11:00
    О, госсподи, вы сделали это! Огромное спасибо! )
    Ответить
    • Sich Anastasia 10 марта 2014, 20:32
      Очень рады, что вы рады :)
      Ответить
      • Александр 11 марта 2014, 10:06
        Анастасия, вам лайк за feedback!
        добавьте возможность как в Эльбе ставить +/- за комментарий
        Ответить
        • Sich Anastasia 11 марта 2014, 11:32
          это тогда контактик уже какой-то получится, а не серьезный блог :)
          Ответить
  • Павел 11 марта 2014, 22:16
    А можно ли задействовать возможность отчитываться по НДС в Эльбе для подачи декларации по косвенным налогам? (уплата НДС на импортируемые товары из Республики Беларусь)
    Ответить
    • Avvakumova Olga 8 апреля 2014, 15:39
      Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в Эльбе пока не предвидится. Его можно на бумаге сдавать по-прежнему.
      Ответить
  • Гость 28 марта 2014, 11:09
    А сколько фактически налога НДС я заплачу? Я упрощенец на 6 %. Вдруг заказчик мне говорит - хочу счет с НДС. Я выставляю счет, счет-фактуру. Потом после завершения квартала, создаю в Эльбе декларацию по НДС. Сколько денег я должен заплатить в налоговую?
    Ответить
    • Avvakumova Olga 8 апреля 2014, 15:40
      Добрый день! НДС, выделенный в счет-фактуре, и нужно перечислить в бюджет государства.
      Ответить
  • Гость 2 апреля 2014, 11:26
    А если покупать лицензионное ПО (только права на использование без коробки) у иностранной организации, по НДС нужно отчитываться?
    Ответить
    • Avvakumova Olga 8 апреля 2014, 16:06
      Нет, не нужно, потому что передача прав на ПО по лицензионному договору освобождается от НДС.
      Ответить
  • Slam-Ов Виктор 3 апреля 2014, 14:26
    Я арендовал муниципальное помещение ещё с 2011 по 31,12,13 года. НДС платил, а декларацию ни разу не подавал. Можно както отчитаться за прошлые периоды разом? и что вообще вводить в счета фактуры (относительн НДС по аренде мун. помещений) - ни разу их не делал :((( т.к. на вменёнке.
    Ответить
    • Татьяна 8 апреля 2014, 13:57
      И у меня аренда помещения.Никаких счет фактур у меня не было. не знаю как их правильно составить.А время поджимает.Может кто-нибудь подскажет!?
      Ответить
      • Виктор 8 апреля 2014, 15:20
        Просим помощи плиз!!!!
        Ответить
    • Avvakumova Olga 8 апреля 2014, 16:27
      Разом никак не отчитаться, декларация подается поквартально на соответствующий отчетный период. Если в конкретном квартале была оплата за аренду, значит нужно сдавать отчет за этот квартал.
      По поводу счетов-фактур есть некие особенности: если вы арендуете муниципальное имущество, то вы должны сами выставить счет-фактуру от имени арендодателя себе.
      1) в строках "Продавец" и "Адрес" нужно указать наименование и адрес арендодателя
      2) В строке "ИНН-КПП продавца" - ИНН-КПП арендодателя
      3) В строке "Номер и дата платежно-расчетного документа" укажите реквизиты платежки, по которой вы перечислили арендную плату.
      4) Покупателем будете выступать вы, т.е. в строках "Покупатель", "Адрес" и "ИНН-КПП покупателя" вам нужно указать свои данные.
      Ответить
      • Гость 8 апреля 2014, 23:28
        Спасибо.
        Т.е. мне за предыдущие 2 полных года - нужно сделать самому от имени арендодателя 8 счетов-фактур? и затем по ним сдать Декларации по НДС?
        И второе - что светит мне за столь долгоотложенную сдачу 8 деклараций?
        Ответить
  • Дмитрий 4 апреля 2014, 21:09
    А нужно ли отчитываться, если с НДС не работал. Возможно нулевой отчет какой-то?
    Ответить
    • Avvakumova Olga 8 апреля 2014, 16:37
      Нулевка по НДС может быть только в случае, если вы на ОСНО.
      Ответить
      • Гость 9 апреля 2014, 03:04
        У меня упрощенка, спасибо.
        Ответить
  • Сергей 11 апреля 2014, 11:50
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Завел счет-фактуру от поставщика с НДС и завел счет-фактуру для выставления покупателю с НДС. Почему у меня не появилось в задачах "Заплатить налоги и отчитаться по НДС"?
    Ответить
  • Гость 17 апреля 2014, 13:36
    как сформировать нулевую декларацию по ндс через вашу систему
    Ответить
  • Дмитрий 5 мая 2014, 20:19
    Здравствуйте, я ИП у меня УСН 6% нужно ли отчитываться по НДС?
    Ответить
  • Гость 6 октября 2014, 12:50
    У меня УСН 6%, но был один счет - возмещение командировочных затрат ( то есть я купил билет на самолет с ндс, и заказчик возместил мне эту сумму. Должен ли я уплатить эти 18 %. или мне просто перенести задачу в завершенные?
    Ответить
    • Avvakumova Olga 6 октября 2014, 15:11
      Добрый день! Если вы не предъявляли заказчику счет-фактуру – отчетность по НДС вам сдавать не нужно.
      Ответить
      • Гость 6 октября 2014, 16:01
        Я предъявил, т.к. по запросу ихнего бухгалтера, но суть в том, что этот же НДС сидит в билете.
        Ответить
      • Гость 7 октября 2014, 15:24
        Ольга, а если отдал счет-фактуру, но у меня есть билет на самолет в котором тоже есть ндс.
        К примеру на билет было потрачено 10 000 рублей с ндс, заказчик возмещает мне тоже 10 000 с ндс. получается за что я должен платить ндс, если он уже входит в стоимость билета. так же я понимаю что и 6% тоже не должен платить, так как идет возмещение затрат.
        Ответить

Блог /

НДС через интернет

В этот чудесный весенний день мы бы хотели вас чем-нибудь порадовать. Нет, не в честь международного дня женщин — он завтра, а просто потому что вы самые лучшие пользователи. Что хорошего может подарить веб-сервис? Конечно, новую функциональность!

Помните, мы писали, что налоговая обязала все организации подавать декларации по НДС в электронном виде? Теперь вы можете отчитаться по налогу на добавленную стоимость через привычный интерфейс нашего сервиса.

Чтобы начать, заведите в систему счета-фактуры. Для формирования декларации за первый квартал документы должны быть выставлены после 1 января этого года. Если вы все сделали правильно — во вкладке «Актуальные задачи» вы обнаружите соответствующий пункт. Обратите внимание — сроки по отчетности НДС достаточно короткие — с 1 по 21 апреля.

Кому нужно отчитаться по НДС

Наш сервис поможет вам в сдаче отчетности, если вы выступали налоговым агентом по НДС с 2014 года, т.е.:

  • приобретали или арендовали государственное имущество;
  • приобретали товары у иностранцев, которые не состоят на учете в РФ.
  • заказывали работы или услуги у иностранных фирм, которые не состоят на учете в России.

Почитать подробнее про налоговых агентов можно в нашей прошлой статье.

Кроме того, вам так же необходимо подавать декларацию, если вы указывали НДС в счетах-фактурах по просьбе контрагента.

Как это работает?

При формировании отчетности отметьте операции, которые вы проводили.

Если операций было несколько, то для каждого документа потребуется уточнить категорию.

После этого вам останется оплатить налог и отправить декларацию. Надеемся, что это обновление вам понравится и окончательно избавит от необходимости ходить в налоговую!

Оставить комментарий
Комментарии (34)
  • Георгий 7 марта 2014, 18:25
    Спасибо!
    Станет для меня актуальным в следующем квартале )
    Ответить
    • Sich Anastasia 10 марта 2014, 20:32
      Отлично:) как потестите задачу – поделитесь фидбэком
      Ответить
  • Яновский Максим 8 марта 2014, 09:01
    Немного не по теме, но может тут ответят что-то вразумительное.
    Откройте возможность "Заплатить налог УСН за I квартал" уже в марте. Я точно знаю, что после 20-25 марта у меня не будет поступлений(доходов) и я хотел бы заплатить налог в конце марта. Разумеется я могу сделать это вручную, т.е. сам его посчитать, сделать платёжку... Но если есть Эльба - зачем мне делать это вручную.
    По определённым причинам я не хочу платить налог в апреле.
    Ответить
  • Дмитрий 8 марта 2014, 11:00
    О, госсподи, вы сделали это! Огромное спасибо! )
    Ответить
    • Sich Anastasia 10 марта 2014, 20:32
      Очень рады, что вы рады :)
      Ответить
      • Александр 11 марта 2014, 10:06
        Анастасия, вам лайк за feedback!
        добавьте возможность как в Эльбе ставить +/- за комментарий
        Ответить
        • Sich Anastasia 11 марта 2014, 11:32
          это тогда контактик уже какой-то получится, а не серьезный блог :)
          Ответить
  • Павел 11 марта 2014, 22:16
    А можно ли задействовать возможность отчитываться по НДС в Эльбе для подачи декларации по косвенным налогам? (уплата НДС на импортируемые товары из Республики Беларусь)
    Ответить
    • Avvakumova Olga 8 апреля 2014, 15:39
      Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в Эльбе пока не предвидится. Его можно на бумаге сдавать по-прежнему.
      Ответить
  • Гость 28 марта 2014, 11:09
    А сколько фактически налога НДС я заплачу? Я упрощенец на 6 %. Вдруг заказчик мне говорит - хочу счет с НДС. Я выставляю счет, счет-фактуру. Потом после завершения квартала, создаю в Эльбе декларацию по НДС. Сколько денег я должен заплатить в налоговую?
    Ответить
    • Avvakumova Olga 8 апреля 2014, 15:40
      Добрый день! НДС, выделенный в счет-фактуре, и нужно перечислить в бюджет государства.
      Ответить
  • Гость 2 апреля 2014, 11:26
    А если покупать лицензионное ПО (только права на использование без коробки) у иностранной организации, по НДС нужно отчитываться?
    Ответить
    • Avvakumova Olga 8 апреля 2014, 16:06
      Нет, не нужно, потому что передача прав на ПО по лицензионному договору освобождается от НДС.
      Ответить
  • Slam-Ов Виктор 3 апреля 2014, 14:26
    Я арендовал муниципальное помещение ещё с 2011 по 31,12,13 года. НДС платил, а декларацию ни разу не подавал. Можно както отчитаться за прошлые периоды разом? и что вообще вводить в счета фактуры (относительн НДС по аренде мун. помещений) - ни разу их не делал :((( т.к. на вменёнке.
    Ответить
    • Татьяна 8 апреля 2014, 13:57
      И у меня аренда помещения.Никаких счет фактур у меня не было. не знаю как их правильно составить.А время поджимает.Может кто-нибудь подскажет!?
      Ответить
      • Виктор 8 апреля 2014, 15:20
        Просим помощи плиз!!!!
        Ответить
    • Avvakumova Olga 8 апреля 2014, 16:27
      Разом никак не отчитаться, декларация подается поквартально на соответствующий отчетный период. Если в конкретном квартале была оплата за аренду, значит нужно сдавать отчет за этот квартал.
      По поводу счетов-фактур есть некие особенности: если вы арендуете муниципальное имущество, то вы должны сами выставить счет-фактуру от имени арендодателя себе.
      1) в строках "Продавец" и "Адрес" нужно указать наименование и адрес арендодателя
      2) В строке "ИНН-КПП продавца" - ИНН-КПП арендодателя
      3) В строке "Номер и дата платежно-расчетного документа" укажите реквизиты платежки, по которой вы перечислили арендную плату.
      4) Покупателем будете выступать вы, т.е. в строках "Покупатель", "Адрес" и "ИНН-КПП покупателя" вам нужно указать свои данные.
      Ответить
      • Гость 8 апреля 2014, 23:28
        Спасибо.
        Т.е. мне за предыдущие 2 полных года - нужно сделать самому от имени арендодателя 8 счетов-фактур? и затем по ним сдать Декларации по НДС?
        И второе - что светит мне за столь долгоотложенную сдачу 8 деклараций?
        Ответить
  • Дмитрий 4 апреля 2014, 21:09
    А нужно ли отчитываться, если с НДС не работал. Возможно нулевой отчет какой-то?
    Ответить
    • Avvakumova Olga 8 апреля 2014, 16:37
      Нулевка по НДС может быть только в случае, если вы на ОСНО.
      Ответить
      • Гость 9 апреля 2014, 03:04
        У меня упрощенка, спасибо.
        Ответить
  • Сергей 11 апреля 2014, 11:50
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Завел счет-фактуру от поставщика с НДС и завел счет-фактуру для выставления покупателю с НДС. Почему у меня не появилось в задачах "Заплатить налоги и отчитаться по НДС"?
    Ответить
  • Гость 17 апреля 2014, 13:36
    как сформировать нулевую декларацию по ндс через вашу систему
    Ответить
  • Дмитрий 5 мая 2014, 20:19
    Здравствуйте, я ИП у меня УСН 6% нужно ли отчитываться по НДС?
    Ответить
  • Гость 6 октября 2014, 12:50
    У меня УСН 6%, но был один счет - возмещение командировочных затрат ( то есть я купил билет на самолет с ндс, и заказчик возместил мне эту сумму. Должен ли я уплатить эти 18 %. или мне просто перенести задачу в завершенные?
    Ответить
    • Avvakumova Olga 6 октября 2014, 15:11
      Добрый день! Если вы не предъявляли заказчику счет-фактуру – отчетность по НДС вам сдавать не нужно.
      Ответить
      • Гость 6 октября 2014, 16:01
        Я предъявил, т.к. по запросу ихнего бухгалтера, но суть в том, что этот же НДС сидит в билете.
        Ответить
      • Гость 7 октября 2014, 15:24
        Ольга, а если отдал счет-фактуру, но у меня есть билет на самолет в котором тоже есть ндс.
        К примеру на билет было потрачено 10 000 рублей с ндс, заказчик возмещает мне тоже 10 000 с ндс. получается за что я должен платить ндс, если он уже входит в стоимость билета. так же я понимаю что и 6% тоже не должен платить, так как идет возмещение затрат.
        Ответить
8 800 500-02-75
Найти

Темы

Подпишитесь на наши новости
Сегодня
отличный день,
чтобы начать!
Начать пользоваться Эльбой 30 дней бесплатно